Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3099 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATÓRIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2013 |
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
75,00 |
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08/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor VANUSA DIAS EIRELI EPP, conforme nota fiscal n. 2904. |
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75,00 |
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16/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2013
VANUSA DIAS EIRELI EPP - 3910 |
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75,00 |
TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.