Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3100 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Kit de embuchamento
giro mesa, para a Retroescavadeira
Random, da Secretaria de Obras. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2013 |
Aquisição de 01 Kit de embuchamento
giro mesa, para a Retroescavadeira
Random, da Secretaria de Obras. |
2.000,00 |
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02/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, conforme nota
fiscal n. 5308. |
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2.000,00 |
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10/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2013
MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 3343 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.