Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
12/07/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Assistencia Famaceutica |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
0,00 |
633,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2013 |
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
633,00 |
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16/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CENTERMEDI COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA, conforme nota fiscal n. 46791. |
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633,00 |
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12/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2013
CENTERMEDI COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA - 2567 |
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633,00 |
TOTAL |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.