Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3270 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Saúde Bucal - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4110 - Saúde Bucal - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de embalagens tubulares
utilizadas nos consultórios odontoló
gicos das Unidades de Saúde do Muni-
cípio. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2013 |
Aquisição de embalagens tubulares
utilizadas nos consultórios odontoló
gicos das Unidades de Saúde do Muni-
cípio. |
650,00 |
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18/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor IRMÃOS TORTELLI LTDA , conforme nota fiscal n. 02052. |
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650,00 |
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06/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2013
IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2119 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.