Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: F.G.T.S. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3294 |
Data de lançamento: |
19/07/2013 |
Tipo de empenho: |
FGTS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS referente a Folha de Pagamento
do mês de Junho de 2013. |
0,00 |
1.522,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2013 |
FGTS referente a Folha de Pagamento
do mês de Junho de 2013. |
1.522,27 |
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19/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor F.G.T.S. referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2013. |
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1.522,27 |
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22/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2013
F.G.T.S. - 91 |
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1.522,27 |
08/08/2013 |
O VALOR REF. PAGAMENTO FGTS MES DE JUNHO FOI ENPENHADO SOMENTE COM RECURSO LIVRE |
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-1.522,27 |
08/08/2013 |
Empenhado em duplicidade. |
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-1.522,27 |
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08/08/2013 |
Empenhado em duplicidade. |
-1.522,27 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.