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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: F.G.T.S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3295 Data de lançamento: 19/07/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.47.15.00.00.00 - Multas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Encargos Sociais referente ao FGTS da Folha de Pagamento do mês de junho de 2013. 0,00 83,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2013 Encargos Sociais referente ao FGTS da Folha de Pagamento do mês de junho de 2013. 83,84
19/07/2013 Liquidado nesta data para o Credor F.G.T.S. referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2013. 83,84
22/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2013 F.G.T.S. - 91 83,84
TOTAL 83,84 83,84 83,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.