Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3466 |
Data de lançamento: |
24/07/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de lubrificante e óleo utilizado na revisão do ônibus VW ISX-8187, do transporte escolar. |
0,00 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2013 |
Aquisição de lubrificante e óleo utilizado na revisão do ônibus VW ISX-8187, do transporte escolar. |
171,00 |
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24/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA, conforme Danfe n. 22249. |
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171,00 |
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09/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2013
COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA - 3977 |
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171,00 |
TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.