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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 35 Data de lançamento: 10/01/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacoes Oficiais
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2009

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Prestação de Serviços de Rádio Difu- são, para divulgação do Programa In- formativo Semanal do Executivo Muni- cipal e outras informações da Admi- nistração Municipal, período de 02/ 01/2013 à 02/03/2013, cfe.Licitação Carta Convite nº002/2009 e Contrato de prestação de serviços nº15/2009 6º termo aditivo. 0,00 3.196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2013 Prestação de Serviços de Rádio Difu- são, para divulgação do Programa In- formativo Semanal do Executivo Muni- cipal e outras informações da Admi- nistração Municipal, período de 02/ 01/2013 à 02/03/2013, cfe.Licitação Carta Convite nº002/2009 e Contrato de prestação de serviços nº15/2009 6º termo aditivo. 3.196,00
24/01/2013 Liquidado netsa data para o credor RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA cfe nota fiscal nº 16298 ref o mes de janeiro de 2013. 1.598,00
04/02/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA - 2554 1.598,00
26/02/2013 Liquidado nesta data para o credor RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA cfe nota fiscal nº 16447 ref fevereiro de 2013. 1.598,00
05/03/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2013 - REF. MARÇO/2013 RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA - 2554 1.598,00
TOTAL 3.196,00 3.196,00 3.196,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.