Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3516 |
Data de lançamento: |
26/07/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
30 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de construção
para manutenção e reforma de edifica
ções públicas do Município de Rodeio
Bonito - RS. |
0,00 |
4.555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2013 |
Aquisição de materiais de construção
para manutenção e reforma de edifica
ções públicas do Município de Rodeio
Bonito - RS. |
4.555,00 |
|
|
26/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme cupom fiscal n. 2625. |
|
4.555,00 |
|
06/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2013
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
|
|
4.555,00 |
TOTAL |
4.555,00 |
4.555,00 |
4.555,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.