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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3531 Data de lançamento: 30/07/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Saúde Bucal - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico
Natureza da despesa: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Fonte de Recurso: 4540 - Saúde Bucal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde Central e do Distrito de Saltinho. 0,00 6.669,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2013 Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde Central e do Distrito de Saltinho. 6.669,52
01/08/2013 Liquidado nesta data para o Credor VANUSA DIAS EIRELI EPP, conforme Danfe n. 2959. 6.669,52
02/08/2013 Estorno de liquidação conforme solicitação do Secretário M. da Saúde. -6.669,52
02/08/2013 Estorno de empenho conforme solicitação do Secretário M. da Saúde. -6.669,52
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.