Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3581 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 196 litros de óleo die-
sel para o ônibus IIN-5011, do Trans
porte Escolar. |
0,00 |
462,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2013 |
Aquisição de 196 litros de óleo die-
sel para o ônibus IIN-5011, do Trans
porte Escolar. |
462,17 |
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31/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Danfe n. 03083628 |
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462,17 |
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07/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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462,17 |
TOTAL |
462,17 |
462,17 |
462,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.