Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3596 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 Conserto de 01 balança digital
welmej da Secretaria M. da Saúde. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2013 |
01 Conserto de 01 balança digital
welmej da Secretaria M. da Saúde. |
160,00 |
|
|
02/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor IRMÃOS TORTELLI LTDA, conforme nota fiscal n. 3595. |
|
160,00 |
|
19/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2013
IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2119 |
|
|
160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.