Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CLEDIR FATIMA ACADROLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3752 |
Data de lançamento: |
19/08/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Uma diária e meia a ser vencida nos dias 20 e 21 de agosto de 2013, em Porto Alegre - RS, quando participar do 20º Fórum de Cultura do RS. |
0,00 |
363,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2013 |
Uma diária e meia a ser vencida nos dias 20 e 21 de agosto de 2013, em Porto Alegre - RS, quando participar do 20º Fórum de Cultura do RS. |
363,22 |
|
|
19/08/2013 |
Liquidado nesta data para a Secretária CLEDIR FATIMA ACADROLI, conforme solicitação de diárias. |
|
363,22 |
|
19/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2013
CLEDIR FATIMA ACADROLI - 22411 |
|
|
363,22 |
TOTAL |
363,22 |
363,22 |
363,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.