Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: H M DISTRIBUIDORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3780 |
Data de lançamento: |
20/08/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpeza para a Câmara Municipal de Vereadores. |
0,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2013 |
Aquisição de materiais de limpeza para a Câmara Municipal de Vereadores. |
119,00 |
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20/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor H M DISTRIBUIDORA, conforme Danfe n. 5708. |
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119,00 |
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17/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2013
H M DISTRIBUIDORA - 3842 |
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119,00 |
TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.