Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3857 |
Data de lançamento: |
23/08/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes, referente ao mês de agosto de 2013. |
0,00 |
524,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2013 |
Fatura de serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes, referente ao mês de agosto de 2013. |
524,02 |
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23/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ, conforme fatura do mês de agosto de 2013. |
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524,02 |
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17/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2013
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 |
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524,02 |
TOTAL |
524,02 |
524,02 |
524,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.