Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de dois pneus 205/75/16 para a Ambulância ITN-5444, da Secretaria M. da Saúde. |
0,00 |
956,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2013 |
Aquisição de dois pneus 205/75/16 para a Ambulância ITN-5444, da Secretaria M. da Saúde. |
956,00 |
|
|
26/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme cupom fiscal n. 90580. |
|
956,00 |
|
29/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
956,00 |
TOTAL |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.