Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4108 |
Data de lançamento: |
30/08/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Concessao de Auxilios,Subven.e Contrib. |
Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - Instit.Carater Assis.,Cult.e Educacional |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Repasse do PAB para a Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito, cfe relatório da produção profissional anexo, mês de julho de 2013. |
0,00 |
785,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2013 |
Repasse do PAB para a Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito, cfe relatório da produção profissional anexo, mês de julho de 2013. |
785,94 |
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30/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ, conforme relação do PAB do mês de agosto de 2013. |
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785,94 |
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10/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4108/2013
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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785,94 |
TOTAL |
785,94 |
785,94 |
785,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.