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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4139 Data de lançamento: 30/08/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefonicos do telefone celular n. 96072837, da Central Telefonica do Centro Administrativo, referente ao mês de agosto de 2013. 0,00 108,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2013 Fatura de serviços telefonicos do telefone celular n. 96072837, da Central Telefonica do Centro Administrativo, referente ao mês de agosto de 2013. 108,18
30/08/2013 Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura do mês de agosto de 2013. 108,18
10/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4139/2013 VIVO S.A. - 3216 108,18
TOTAL 108,18 108,18 108,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.