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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4143 Data de lançamento: 30/08/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefonicos do celular n. 96142997, da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de agosto de 2013. 0,00 305,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2013 Fatura de serviços telefonicos do celular n. 96142997, da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de agosto de 2013. 305,93
30/08/2013 Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura do mês de agosto de 2013. 305,93
10/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2013 VIVO S.A. - 3216 305,93
TOTAL 305,93 305,93 305,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.