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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4235 Data de lançamento: 04/09/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE CENTRAL (SALTINHO)
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefonicos dos telefones n. 3798-1105 e 3798-1249 do Centro Telefônico de Saltinho. 0,00 67,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2013 Fatura de serviços telefonicos dos telefones n. 3798-1105 e 3798-1249 do Centro Telefônico de Saltinho. 67,33
04/09/2013 Liquidado nesta data para o Credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO, conforme fatura telefonica. 67,33
16/09/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2013 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO - 3293 67,33
TOTAL 67,33 67,33 67,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.