Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4264 |
Data de lançamento: |
05/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxilio a Pessoas Fisicas |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para pintura interna e externa da casa do carente Adriano da Silva, Conforme Estudo Social em anexo. |
0,00 |
238,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2013 |
Aquisição de materiais para pintura interna e externa da casa do carente Adriano da Silva, Conforme Estudo Social em anexo. |
238,38 |
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05/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Danfe n. 946. |
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238,38 |
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11/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4264/2013
TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1014 |
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238,38 |
TOTAL |
238,38 |
238,38 |
238,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.