Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
432 |
Data de lançamento: |
13/02/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 balde de 170KG de graxa para ser utilizado nos veícu-
los e máquinas da Secretaria de Obras. |
0,00 |
989,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2013 |
Aquisição de 01 balde de 170KG de graxa para ser utilizado nos veícu-
los e máquinas da Secretaria de Obras. |
989,90 |
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13/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE cfe nota fiscal nº 2133716 |
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989,90 |
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20/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 432/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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989,90 |
TOTAL |
989,90 |
989,90 |
989,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.