Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4321 |
Data de lançamento: |
11/09/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1160 e 3798-1402, da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de setembro de 2013. |
0,00 |
634,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2013 |
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1160 e 3798-1402, da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de setembro de 2013. |
634,90 |
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11/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor OI SA, conforme faturas telefonicas do mês de setembro de 2013. |
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634,90 |
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16/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4321/2013
OI SA - 4013 |
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634,90 |
TOTAL |
634,90 |
634,90 |
634,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.