Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4325 |
Data de lançamento: |
11/09/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de peças para manutenção e conserto da retroescavadeira Random da Secretaria M. de Obras. |
0,00 |
2.660,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2013 |
Aquisição de peças para manutenção e conserto da retroescavadeira Random da Secretaria M. de Obras. |
2.660,28 |
|
|
11/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, conforme Danfe n. 05796. |
|
2.660,28 |
|
23/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2013
MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 3343 |
|
|
2.660,28 |
TOTAL |
2.660,28 |
2.660,28 |
2.660,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.