Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4398 |
Data de lançamento: |
17/09/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
XERÓX |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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4.657 cópias xerográficas referente ao período de 17/08 a 16/09 de 2013, conforme contrato de locação. |
0,00 |
200,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2013 |
4.657 cópias xerográficas referente ao período de 17/08 a 16/09 de 2013, conforme contrato de locação. |
200,25 |
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17/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA, conforme nota fiscal n. 1580. |
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200,25 |
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23/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2013
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA - 2933 |
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200,25 |
TOTAL |
200,25 |
200,25 |
200,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.