Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4424 |
Data de lançamento: |
18/09/2013 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo à Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
31 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 06 nobreak 700 VA marca SMS, 02 Impressoras Laser Jet marca HP e 01 Impressora Laser modelo 1105, para a Secretaria M. da Saúde. |
0,00 |
5.064,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2013 |
Aquisição de 06 nobreak 700 VA marca SMS, 02 Impressoras Laser Jet marca HP e 01 Impressora Laser modelo 1105, para a Secretaria M. da Saúde. |
5.064,00 |
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18/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA, conforme Danfe n. 03398288. |
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5.064,00 |
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11/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4424/2013
C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA - 2626 |
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5.064,00 |
TOTAL |
5.064,00 |
5.064,00 |
5.064,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.