Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
444 |
Data de lançamento: |
14/02/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 06 Pneu 1400/24 para a
Motoniveladora Huber Warco da Secre-
taria de Obras. |
0,00 |
12.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2013 |
Aquisição de 06 Pneu 1400/24 para a
Motoniveladora Huber Warco da Secre-
taria de Obras. |
12.960,00 |
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14/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe nota fiscal nº 281 |
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12.960,00 |
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28/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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4.320,00 |
03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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4.320,00 |
19/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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4.320,00 |
TOTAL |
12.960,00 |
12.960,00 |
12.960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.