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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 447 Data de lançamento: 14/02/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 02 Pneu 14.9-28 para o Trator 128 da Secretaria de Obras. 0,00 3.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2013 Aquisição de 02 Pneu 14.9-28 para o Trator 128 da Secretaria de Obras. 3.440,00
14/02/2013 Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe nota fiscal nº 283 3.440,00
28/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 1.146,66
03/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2013 - REF. ABRIL/2013 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 1.146,67
19/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2013 - REF. ABRIL/2013 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 1.146,67
TOTAL 3.440,00 3.440,00 3.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.