Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4632 |
Data de lançamento: |
26/09/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Equipes do PACS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13º SAL. SETEMBRO 2013 |
0,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13º SAL. SETEMBRO 2013 |
770,00 |
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26/09/2013 |
LIquidado nesta data a Favor da Folha de Pagamento do Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário do mês de Setembro e FGTS. |
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770,00 |
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30/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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770,00 |
TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.