3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de serviços telefonicos dos celulares n. 9971-1847 e 9964-7402, a disposição do Prefeito e Vice Prefeito Municipal, referente ao mês de setembro de 2013.
0,00
520,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2013
Fatura de serviços telefonicos dos celulares n. 9971-1847 e 9964-7402, a disposição do Prefeito e Vice Prefeito Municipal, referente ao mês de setembro de 2013.
520,02
27/09/2013
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura telefonica do mês de setembro de 2013.
520,02
03/10/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4685/2013
VIVO S.A. - 3216
520,02
TOTAL
520,02
520,02
520,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.