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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 473 Data de lançamento: 15/02/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.do Convênio Funasa - PSF Indígena
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 4100 - PSF Indígena - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais odontológicos para ser utilizado na Área Indigina, Cfe Plano de Aplicação de Recursos. 0,00 258,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2013 Aquisição de materiais odontológicos para ser utilizado na Área Indigina, Cfe Plano de Aplicação de Recursos. 258,50
15/02/2013 Liquidado nesta data para o credor IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA cfe nota fiscal nº 565 258,50
20/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 473/2013 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 258,50
TOTAL 258,50 258,50 258,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.