Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
473 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.do Convênio Funasa - PSF Indígena |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4100 - PSF Indígena - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais odontológicos
para ser utilizado na Área Indigina, Cfe Plano de Aplicação de Recursos. |
0,00 |
258,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2013 |
Aquisição de materiais odontológicos
para ser utilizado na Área Indigina, Cfe Plano de Aplicação de Recursos. |
258,50 |
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15/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA cfe nota fiscal nº 565 |
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258,50 |
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20/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 473/2013
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 |
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258,50 |
TOTAL |
258,50 |
258,50 |
258,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.