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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4773 Data de lançamento: 02/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉT./ÁGUA/TELEF.SAÚDE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefonicos dos telefones n. 3798-1160 e 3798-1402 da Unidade Central de Saúde. 0,00 213,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2013 Fatura de serviços telefonicos dos telefones n. 3798-1160 e 3798-1402 da Unidade Central de Saúde. 213,93
02/10/2013 Liquidado nesta data para o Credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO , conforme fatura telefonica. 213,93
14/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4773/2013 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO - 3293 213,93
TOTAL 213,93 213,93 213,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.