Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CLAIR MILANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4784 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 estantes de aço para o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS. |
0,00 |
218,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2013 |
Aquisição de 02 estantes de aço para o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS. |
218,00 |
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02/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CLAIR MILANI, conforme cupom fiscal 8047. |
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218,00 |
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31/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2013
CLAIR MILANI - 1976 |
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218,00 |
TOTAL |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.