Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4788 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
18 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 180 porta pão em MDF e 60 porta papel em MDF, para os trabalhos com os Grupos do PAIF. |
0,00 |
5.933,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2013 |
Aquisição de 180 porta pão em MDF e 60 porta papel em MDF, para os trabalhos com os Grupos do PAIF. |
5.933,40 |
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02/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ADELIA NODARI MARANGON, conforme Danfe n. 03491104. |
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5.933,40 |
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16/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2013
ADELIA NODARI MARANGON - 2560 |
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5.933,40 |
TOTAL |
5.933,40 |
5.933,40 |
5.933,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.