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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4797 Data de lançamento: 03/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais para conserto de pneus e camaras para a Borracharia da Secretaria M. de Obras. 0,00 201,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2013 Aquisição de materiais para conserto de pneus e camaras para a Borracharia da Secretaria M. de Obras. 201,91
03/10/2013 Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme cupom fiscal n. 098618 e 098620. 201,91
09/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2013 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 201,91
TOTAL 201,91 201,91 201,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.