Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS JORDANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4820 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de gêneros de alimentação para a Merenda Escolar, 3ª Chamada Pública.
Retenção R$ 23,04 |
0,00 |
997,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2013 |
Aquisição de gêneros de alimentação para a Merenda Escolar, 3ª Chamada Pública.
Retenção R$ 23,04 |
997,50 |
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07/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor EVANDRO CARLOS JORDANI, conforme nota fiscal n. 385907. |
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997,50 |
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09/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2013
EVANDRO CARLOS JORDANI - 3341 |
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997,50 |
TOTAL |
997,50 |
997,50 |
997,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.