Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4840 |
Data de lançamento: |
08/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL-LUBRIFICANTE/SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 5,3 litros de óleo lubrificante para o veículo Ducato ITN-5444 da Secretaria M. da Saúde. |
0,00 |
224,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2013 |
Aquisição de 5,3 litros de óleo lubrificante para o veículo Ducato ITN-5444 da Secretaria M. da Saúde. |
224,08 |
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12/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor MARINA VEICULOS LTDA, conforme Danfe n. 026955. |
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224,08 |
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17/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4840/2013
MARINA VEICULOS LTDA - 1420 |
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224,08 |
TOTAL |
224,08 |
224,08 |
224,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.