Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CARLOS R. DA SILVA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4850 |
Data de lançamento: |
08/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Projovem Adolescente |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMAS - Projeto Jovem |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de gêneros de alimentação para o coletivo do Pro Jovem Adolescente realizado semanalmente no CRAS. |
0,00 |
309,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2013 |
Aquisição de gêneros de alimentação para o coletivo do Pro Jovem Adolescente realizado semanalmente no CRAS. |
309,35 |
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08/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CARLOS R. DA SILVA & CIA LTDA , conforme Danfe n. 03527002. |
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309,35 |
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22/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4850/2013
CARLOS R. DA SILVA & CIA LTDA - 45 |
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309,35 |
TOTAL |
309,35 |
309,35 |
309,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.