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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NATHAN TORRES LUIZE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4915 Data de lançamento: 15/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Convênio FEAS - OASF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Munic.de Assist.Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais utilizados nos trabalhos com os grupos do FEAS, OASF - Orientação e Apoio Sócio Familiar. 0,00 2.057,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2013 Aquisição de materiais utilizados nos trabalhos com os grupos do FEAS, OASF - Orientação e Apoio Sócio Familiar. 2.057,00
30/12/2013 Liquidado nesta data para o Credor NATHAN TORRES LUIZE, conforme Danfe n. 003063 2.057,00
10/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2013 NATHAN TORRES LUIZE - 3730 2.057,00
TOTAL 2.057,00 2.057,00 2.057,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.