Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NATHAN TORRES LUIZE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4918 |
Data de lançamento: |
15/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Convênio FEAS - OASF |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 84 camisetas de malha para os grupos de trabalhos do FEAS. |
0,00 |
1.008,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2013 |
Aquisição de 84 camisetas de malha para os grupos de trabalhos do FEAS. |
1.008,00 |
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30/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor NATHAN TORRES LUIZE, conforme Danfe n. 003060 |
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1.008,00 |
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10/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2013
NATHAN TORRES LUIZE - 3730 |
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1.008,00 |
TOTAL |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.