Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5016 |
Data de lançamento: |
23/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais utilizados na manutenção e conserto das escolas municipais. |
0,00 |
446,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2013 |
Aquisição de materiais utilizados na manutenção e conserto das escolas municipais. |
446,49 |
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23/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA , conforme Danfe n. 975. |
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446,49 |
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13/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2013
TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1014 |
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446,49 |
TOTAL |
446,49 |
446,49 |
446,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.