Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5040 |
Data de lançamento: |
23/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos do celular n. 55-96137391 a disposição do Secretário M. de Finanças, referente ao mês de outubro de 2013. |
0,00 |
20,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2013 |
Fatura de serviços telefônicos do celular n. 55-96137391 a disposição do Secretário M. de Finanças, referente ao mês de outubro de 2013. |
20,12 |
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23/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura telefonica. |
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20,12 |
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31/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2013
VIVO S.A. - 3216 |
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20,12 |
TOTAL |
20,12 |
20,12 |
20,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.