Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
507 |
Data de lançamento: |
19/02/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Uma passagem de ida e volta a Brasi-
lia-DF para o Vice Prefeito Munici-
pal Jose Clovis Bariviera com embar-
que dia 26/02/2013. |
0,00 |
1.115,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2013 |
Uma passagem de ida e volta a Brasi-
lia-DF para o Vice Prefeito Munici-
pal Jose Clovis Bariviera com embar-
que dia 26/02/2013. |
1.115,43 |
|
|
19/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA cfe fatura nº 037758.9 |
|
1.115,43 |
|
06/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 507/2013
ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA - 3031 |
|
|
1.115,43 |
TOTAL |
1.115,43 |
1.115,43 |
1.115,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.