O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 510 Data de lançamento: 19/02/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manter o Sistema de Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3393.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Repasse da Contribuição do Município de Rodeio Bonito-RS ao Consórcio In- termunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos-CIGRES, conforme Lei Munici- pal nº 3082/2010 e contrato nº 84/20 10 referente aos meses de janeiro de 2013 à dezembro de 2013. 0,00 73.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2013 Repasse da Contribuição do Município de Rodeio Bonito-RS ao Consórcio In- termunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos-CIGRES, conforme Lei Munici- pal nº 3082/2010 e contrato nº 84/20 10 referente aos meses de janeiro de 2013 à dezembro de 2013. 73.000,00
19/02/2013 Liquidado netsa data para o credor CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS cfe nota fiscal nº 979 ref o mes de janeiro de 2013. 8.277,83
20/02/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS - 617 8.277,83
26/02/2013 Liquidado netsa data para o credor CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS cfe aviso de empenho ref fevereiro de 2013. 9.046,51
01/03/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2013 - REF. MARÇO/2013 CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS - 617 9.046,51
26/03/2013 Liquidado nesta data para o credor CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS cfe aviso de empenho ref o mes de março de 2013 8.139,06
02/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2013 - REF. ABRIL/2013 CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS - 617 8.139,06
26/04/2013 Liquidado netsa data para o credor CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS cfe aviso de empenho ref o mes de abril de 2013. 7.895,05
30/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2013 - REF. MAIO/2013 CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS - 617 7.895,05
24/05/2013 Liquidado nesta data para o credor CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS cfe aviso de empenho do mes de maio de 2013. 11.135,61
03/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2013 - REF. JUNHO/2013 CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS - 617 11.135,61
27/06/2013 Liquidado nesta data para o credor CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS cfe fatura do mes de junho de 2013. 12.846,86
02/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2013 - REF. JULHO/2013 CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS - 617 8.524,76
05/08/2013 Liquidado nesta data para o Credor CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS, conforme débito em conta. 5.277,39
05/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2013 - REF. AGOSTO/2013 CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS - 617 8.158,24
28/08/2013 Liquidado nesta data para o Credor CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS, conforme aviso de empenho. 8.295,25
30/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2013 - REF. AGOSTO/2013 CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS - 617 8.295,25
27/09/2013 Liquidado nesta data para o Credor CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS, conforme aviso de despesas. 2.086,44
02/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CONSÓRCIO INT.GEST.RESÍDUOS SÓLIDOS - 617 3.527,69
TOTAL 73.000,00 73.000,00 73.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.