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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5110 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao de Equipes do PSF - Federal
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 4520 - ESF/PSE/PACS e NASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO OUTUBRO/2013 0,00 433,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO OUTUBRO/2013 433,50
25/10/2013 Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, referente ao mês de outubro de 2013. 433,50
30/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5110/2013 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 433,50
TOTAL 433,50 433,50 433,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.