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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 521 Data de lançamento: 20/02/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 01 Toner Compativel 85A para o CRAS- Centro de referencia em Assistencia Social. 0,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2013 Aquisição de 01 Toner Compativel 85A para o CRAS- Centro de referencia em Assistencia Social. 69,00
20/02/2013 Liquidado nesta data para o credor C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA cfe nota fiscal nº 2163156 69,00
03/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2013 C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA - 2626 69,00
TOTAL 69,00 69,00 69,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.