Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SIDINEI BRITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5278 |
Data de lançamento: |
30/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Duas diárias a ser vencidas nos dias 11 a 13 de novembro de 2013 em Canela - RS, participar da Capacitação do II e IV módulos do SAMU. |
0,00 |
484,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2013 |
Duas diárias a ser vencidas nos dias 11 a 13 de novembro de 2013 em Canela - RS, participar da Capacitação do II e IV módulos do SAMU. |
484,30 |
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30/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Servidor SIDINEI BRITO, conforme solicitação de diárias. |
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484,30 |
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07/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5278/2013
SIDINEI BRITO - 3492 |
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484,30 |
TOTAL |
484,30 |
484,30 |
484,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.