Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5305 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 220,58 litros de gasolina utilizados no veículo Gol INT-7780, da Secretaria M. da Agricultura, referente ao mês de outubro de 2013. |
0,00 |
650,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2013 |
Aquisição de 220,58 litros de gasolina utilizados no veículo Gol INT-7780, da Secretaria M. da Agricultura, referente ao mês de outubro de 2013. |
650,52 |
|
|
31/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório de abastecimento do mês de outubro de 2013. |
|
650,52 |
|
14/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5305/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
650,52 |
TOTAL |
650,52 |
650,52 |
650,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.