Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5319 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de borracharia para os veículos Uno ISD-0266 e Ducato IRA-8453 da Secretaria M. da Saúde, referente ao mês de outubro de 2013. |
0,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2013 |
Serviços de borracharia para os veículos Uno ISD-0266 e Ducato IRA-8453 da Secretaria M. da Saúde, referente ao mês de outubro de 2013. |
62,00 |
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31/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório refeisul do mês de outubro de 2013. |
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62,00 |
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14/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5319/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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62,00 |
TOTAL |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.