Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5338 |
Data de lançamento: |
01/11/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1155, 3798-1213, 3798-1184 e 3798-1110, do Centro Administrativo. |
0,00 |
55,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2013 |
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1155, 3798-1213, 3798-1184 e 3798-1110, do Centro Administrativo. |
55,61 |
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01/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, conforme fatura e nota fiscal n. 22705. |
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55,61 |
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05/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5338/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 1770 |
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55,61 |
TOTAL |
55,61 |
55,61 |
55,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.